预算职责管理
4.按月出具、汇总各级考核利润中心预算执行相关报表。
5.每月组织事业部预算达成差异及其运营分析会。
6.与营销中心、生产中心、种鸡事业部业务部门、财经管理部门高效协作,基于业务数据构建全面预算分析模型。
7.负责事业部财经日常工作、负责事业部财经日常与下辖三大版块间协同沟通,事务处理工作。
8.负责事业部整体成本分析管理。
预算职责管理篇2
1、拟订财务预算管理办法,完善财务预算管理流程,编写预算管理相关的制度、办法、实施细则等;
2、根据资产负债期限、结构年度计划,与相关部门和分支机构协同制订全行综合经营计划、财务预算方案,完成年度预算报表编制及系统填报、提供利润分配方案意见;
3、依据财务分析数据,结合市场环境,合理分解财务预算指标并下达给总行部门和分支机构;
4、按照计划与预算实施进度安排,监督各级经营部门的预算执行情况,实时调整实施手段和措施,定期提交全行计划与预算执行报告,提出改进措施;
5、负责与集团对接,负责集团财务报表的报送;
6、负责全行预算管理工作相关的各种报告、流程文件、表单、辅助账簿的分类保管及定期装订,负责归档的移交工作;
7、负责开展本行年度财务决算工作,完成集团决算相关报表及系统报送,并根据国资委批复上报整改报告。制定年度财务决算工作实施细则,并根据情况适时调整;
8、负责与外审、集团审计工作对接,复核对方出具的审计报告;
9、落实年度财务结算工作;
10、完成领导交办的其他任务。
预算职责管理篇3
1、建立公司预算编制体系,为预算编制建立相应的流程
2、做好年度预算编制前期准备工作
3、汇总、审议各部门编制的预算
4、根据各项预算编制年度利润表、资产负债表
5、对各部门预算执行情况进行监督和分析
6、上级安排的其他事项
预算职责管理篇4
1.前年末根据Team和公司整体使用实绩,并了解各个team的实际特殊事项进行预算费用的计划制作
2.确认后将新一年的预算费用导入SAP进行备用,根据会计费用的入账了解预算使用的准确性
3.年初制定出当年的费用节俭标准,月别进行SCR后发行预算备用
4.管理期限内出现不足时,根据各team申请进行审核,确认可行后进行预算的转用、追加等
5.费用预算整理对比实际发生使用情况,整理改善实绩并评价效果
6.待全部费用使用结束后,完成当月的损益结果
预算职责管理篇5
1、结合公司管理需求,建立并制定切实可行的财务预算管理办法,并根据实际情况优化完善;
2、制定年度财务预算编制指南,并下发,同时督促和指导各部门编制部门年度预算;
3、受理预算调整申请,并对申请进行初审,并提出预算调整建议;
4、按照领导审批意见,调整原预算目标;
5、负责监控公司年度、季度、月度财务预算的执行情况,确保预算目标的完成;
6、依据实际执行情况,实行预算预警;
7、定期分析各部门预算执行情况,编制《预算执行差异分析报告》。
预算职责管理篇6
1、担任财务咨询项目(不限行业),包括全面预算管理,税务咨询等项目的项目经理/驻场项目经理,制定项目的计划并组织实施,把控项目进度、质量和成本,对项目负责;
2、设计财务咨询项目实施方案(亦有机会参与其他模块项目),带领项目组高效执行项目方案;
3、负责客户管理,深度把握客户需求,挖掘客户潜在需求;
4、负责咨询团队的建设与成员培养,营造和谐的咨询团队氛围;
5、参与咨询项目商务工作(无销售任务,销售任务由销售团队负责),参与客户深度跟进如高层沟通,项目撰写等工作;
6、负责提炼和总结与项目相关的知识,并参与公司知识管理工作;
7、承担或参与重点行业研究、专项课题研究及模块研究。
预算职责管理篇7
1、根据公司安排,拟定预算报表格式、内容、程序及编报时间;
2、指导、审核各公司的财务预算编制工作;
3、汇总编制公司预算报表、起草编制说明;
4、检查各公司预算执行情况;
5、每季度终后25日内编制集团公司预算执行情况分析报告;
6、单项目预算、执行中的跟进、执行结果分析。
预算职责管理篇8
1、严格按照《会计法》的有关规定,认真贯彻有关财经政策、法令、制度、维护财经纪律;
2、参与医院各项预算管理工作,包括日常预算管控、费用管控等;
3、根据医院预算制度、流程,定期进行相关检视,对预算情况进行分析和管理;
4、统筹对口会计作业部门,对报销单据的问题进行沟通,及时与部门负责人沟通并提出处理意见;
5、其他费用预算模块的工作,根据情况开展;
6、执行部门负责人安排的其他工作。
预算职责管理篇9
参与集团预算管理及财务分析中心的各项工作,包括日常运营事项如财务报告、财务合并、预算和预测、财务分析与规划以及其他合并与分析相关事项。
参与年报工作,确保财报数据、披露准确、优质;
研读准则及上市规则,对特殊交易事项及新业务模式出具会计处理意见;
月度合并相关工作(特殊核算事项计算、合并、单家报表检查和合并报表编制);
参与系统建设及财务制度优化,提升系统效率及相关事项规范化;
熟悉业务,引导及参与预算及预测编制,跟踪预算的执行、使用情况,给出预警提示;
业务及财务分析,针对不同的业务线和公司线,编制产出及效率分析;
参与公司战略分解、跟踪、目标和相关基准指标分析;
参与内部控制、资金管理、税务筹划、资源配置工作,协助公司层面的管理工作以及与其他业务部门的沟通;
协助审计配合等工作。
预算职责管理篇10
①负责日常业务数据统计分析、问题盘点及对上汇报;
②负责绩效结果数据检验、核对及对接输送;
③负责预算数据对接及跨部门统一协调管理;
④负责维护指标库、数据口径标准库及历史数据库;
⑤根据其他部门需求,做好横向协同工作。
预算职责管理篇11
1、根据集团要求,及时有效下达预算通知和要求,并组织和协调相关部门进行预算编制;
2、指导和审核公司年度、半年度调整、月度及滚动财务预算的编制和调整;
3、处理各责任主体或成本中心预算分解目标方面的诉求,平衡各责任主体或成本中心的利益;
4、深入分析业务,掌握业务发生规律,参与策划和制定费用、成本等管控方法;
5、通过经营预算执行分析找出预算执行和经营管理中存在的问题,组织相关部门或单位进行分析、讨论和有效解决。
预算职责管理篇12
1、统筹公司合并报表编制,统筹、指导专业公司建账、核算、报表、附注和审计相关工作,维护公司合并财务报表内控程序有效性
2、统一全公司会计政策,建立和维护公司会计制度体系,审核子公司会计制度和核算办法;统一反馈监管对新准则的征求意见,推动全公司实施新准则
3、财务前置:公司内股权投资、股权变动类事项审批,资产管理产品并表管理和关联交易对账抵消,分析重大重组、集团融资、重大交易等的财务处理和披露影响
4、提供公司内外财务数据需求
预算职责管理篇13
1、工业厂房、洁净厂房等医药厂房总包工程的预算、投标报价单编制;
2、负责工程结算管理,编制对外竣工结算送审报价,协助项目进行结算谈判;
3、根据项目所需出差外地进行项目预决算;
4、管理并维护报价软件,定时更新市场材料的信息价格;
5、协助完成投标文件制作及合同签订等相关工作;
6、协助成本控制/采购计划的制定;
7、上级交办的其他工作事项;
预算职责管理篇14
1.在项目正式施工前,协助项目经理编制项目成本测算文件,并配合成本核算部相关工作;
2.负责依据项目成本测算,实施分项控制成本和总体控制成本两手抓,控制各工程项目的施工成本;
3.在项目经理的指导下,负责项目工程的成本核算,盘活项目资金使用;
4.负责根据项目进展情况,编制请款经济文件并上报审核;
5.负责根据分包合同及项目进展情况,初步审核分承包方提交的进度款申请并上报;
6.负责在项目实施过程中,收集、整理、上报项目成本信息(如规格、造价、签证等)。
7.根据、建设方结算要求、项目管理人员的提供资料,编制结算经济文件,包含洽商、设计变更经济文件。
8.负责对项目建设单位、监理单位、审计单位、劳务单位上报的结算经济文件进行核对,形成最终结算文件;
9.负责对于施工过程中的新增项及合同外等情况与分包单位签订补充协议,规避风险保证项目运行;
10.在项目经理的指导线,开展项目成本分析和交底工作。
预算职责管理篇15
1.根据项目完成项目目标安装部分成本测算;
2.审核项目招标安装部分清单、上限价,分析成本;
3.安装部分签证审核、安装部分变更测算造价;
4.安装材料及设备的市场调研及认价;
5.竣工结算安装审核,后评估分析工作。
预算职责管理篇16
1、协助总监建立和完善全面预算管理体系,建立相应的执行、控制机制,起草修改配套的制度、规章;
2、协助总监制定公司预算控制方案,经公司审批后下达至各责任单位(部门),以保证各项预算目标的实现
3、协助总监建立预算信息管理制度,保存预算管理过程中的文件、方案、会议纪要和预算数据;整理预算管理的资料、决议、方案、报告等资料,建立档案,归档并保管。?
4、根据公司年度目标,组织编制全面预算,拟定预算控制方案,保证目标的实现。包含:
(1)根据公司年度经营目标组织编制公司及各子公司财务预算纲要及包括投资收益预算、资本性收支预算、现金流量预算等各项预算
(2)指导各预算单位(部门)按统一格式编制预算草案,组织预算初审,初步形成企业的销售收入预算、成本费用预算、采购预算等相关预算。?
5、监督各项预算的执行情况,汇总、分析集团公司及各子公司预算调整建议案,提出初审意见;
6、根据实际经营情况,进行协调与平衡,确定预算调整方案并定期更新已编制的预算,向公司反馈,以使预算更反映实际情况;
7、通过预算控制系统,跟踪监督和控制预算单位(部门)的日常支出和预算执行、各项经营目标的达成等情况,动态分析预算控制及执行情况,汇总、分析预算执行差异分析报告,对异常情况进行重点关注,并形成分析报告,按照期考核各责任单位(部门)的预算执行成果,并提出奖惩建议。
预算职责管理篇17
1、负责建立成本数据库和开发成本分析模型和工具;
2、负责成本目标核算,分析报价和目标价的差异,寻找潜在降价空间;
3、负责项目预算成本管理,监控项目相关财务信息;
4、负责开发成本管理相关政策、流程管理,产品成本的预测能力建设。
5、完成其他临时性工作任务。
预算职责管理篇18
1.对公司财务状况、经营状况、合同执行情况进行跟踪和分析
2.对公司成本费用资金进行分析
3.按照不同口径编制财务分析报告,为决策层提供数据依据
4.提供成本控制及业绩考核的分析报告
5.收集同类型企业经济活动数据,做出比较分析
6.对公司项目做投入产出分析
预算职责管理篇19
1、负责产品线的盈亏平衡点分析,协助找到业务风险和机会点;
2、对每月的费用、成本做分析,协助业务管控各项费用;
3、做好年度、季度和月度滚动预算工作;
4、分析产品预算与实际销售差异,与各部门保持积极顺畅的沟通。
预算职责管理篇20
1、协助经理编制/调整年度预算、合并并分析;
2、拟定各下属板块预算表格模板、编制口径、组织培训;
3、指定预算编制及推进计划,优化年度预算编制表;
4、协助经理进行月度、季度和年度预算执行分析;
5、针对费用预算,总结问题并提出改善建议。